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股权交易与并购重组税务风险排查及全真税案实战演练
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「课程收益」
l 本课程将引领您全面审视股权交易与并购重组领域的财务、税务及法务三重风险,助您构建风险预警与防控体系,确保在复杂多变的商业环境中稳健决策,把握机遇。通过本课程的学习,您将获得如下收益:
1.全面掌握“四类股权架构”设计要点及税务规划
2.系统梳理“五种属性股权”税收待遇及税务风险
3.精准解析“六种股权交易”交易模式及税务合规
4.深度演练“七项并购重组”涉税实案及雷区排查
「课程对象」
l 本课程适合国有企业、民营企业总会计师、财务总监,以及从事财务、税务和法务工作的相关人员,同时也适合于企业股东、董事、高级管理人员、监事、中介机构等。
「讲师介绍」
王尚杰,博士后,中国注册会计师、注册税务师、资产评估师、全国税务系统领军人才。主要研究企业并购重组、股权交易、高净值人士税务规划、企业IPO等重难点税务问题。
「课程内容」
一、税务监管新形势下股权交易与并购重组的税务风险
(一)“十四五”收官之年税收工作要点分析
(二)2025 年税务监管工作创新与重点领域
(三)“以数治税”在股权交易中的具体实践
(四)“跨期监管”在并购重组中的具体实践
二、“四类股权架构”设计要点、适用场景及税务规划
(一)“个人直接持股模式”的优劣分析及优惠适用
【案例 1】非交易过户=非交税过户?
(二)“法人直接持股模式”的优劣分析及降税方案
【案例 2】法人直接持股 40%税负如何合理化解?
(三)“合伙企业持股模式”的优劣分析与拆解还原
【案例 3】有限合伙税负之殇如何化解?
(四)“资管计划持股模式”的优劣分析与税务风险
(五)【案例 4】资管计划真的是税务监管盲区么?
三、“五种属性股权”持有收益与处置收益的税收待遇
(一)“非上市公司股权”持有与处置的税收待遇分析
【案例 5】公司章程是否可以“对抗”税法规则?
(二)“上市公司限售股”持有与处置的税收待遇分析
【案例 6】限售股纳税地点改变背后的深层原因
(三)“上市公司流通股”持有与处置的税收待遇分析
【案例 7】流通股“送转配”下各类型股东的纳税差异
(四)“新三板挂牌股份”持有与处置的税收待遇分析
【案例 8】新三板原始股与非原始股:一字之差差之千里
(五)“北交所上市股份”持有与处置的税收待遇分析
【案例 9】北交所“承继”新三板税收待遇如何适用?
四、“六种股权交易”交易模式精解与税务合规分析
(一)“明股实债”财税定性差异分析及风险化解
【案例 10】混合性投资稽查补缴所得税与增值税
(二)“股权代持”司法认定与税务判定差异拆解
【案例 11】“代持还原”如何免除那道税?
(三)“股权投资”分期纳税与递延纳税适用要点
【案例 12】分期纳税与递延纳税下股权成本确定成谜
(四)“非标转让”业务类型与税收待遇适配分析
【案例 13】公开发售、异议回购、以股抵债如何纳税?
(五)“对赌协议”司法争议处理与税务执行口径
【案例 14】对赌不退税:最新司法裁判案例的启示
(六)“股权激励”费用确认与税前扣除差异对比分析
【案例 15】集团激励与持股平台模式下的税会争议
五、“七项并购重组”实案演练、风险排查与税务规划
(一)“法律形式改变”涉税实案演练与税务规划
【案例 1***伙企业“大变身”,税务风险“大爆发”
(二)“债务重组”涉税实案演练与税务规划
【案例 17】债务重组纳税时间及抵债金额确定引争议
(三)“股权收购”涉税实案演练与税务规划
【案例 18】多元股权支付下适用特殊性税务处理的困惑
(四)“资产收购”涉税实案演练与税务规划
(五)【案例 19】实质经营性资产到底是什么?
(五)“企业合并”涉税实案演练与税务规划
【案例 20】换股吸收合并再创“史诗级”巨案
(六)“企业分立”涉税实案演练与税务规划
【案例 21】让产分股与让产赎股税务结果大不同
(七)“无偿划转”涉税实案演练与税务规划
【案例 22】无偿划转方案设计中的多税种联动
「收费标准」
单 次:4000元/人 (含资料费、答疑费、午餐等费用),差旅住宿费自理
会 员:会员免费,凭有效会员卡刷卡4天听课
会员标准:银卡:19800元/年 金卡:39800元/年 皇冠卡:59800元/年
「培训时间」:8月19-20号 (周二、周三)
上 午9:00-12:00 下 午13:30-16:30
「培训地址」:古都文化大酒店一楼秦皇厅
联系人:潘老师 13772133201(微信同号)
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